泉州市
经验:
学历:本科
工作职责
1、建立健全集团审计管理体系;
2、制定和维护公司内部审计的相关制度和流程,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;
3、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
4、制定公司年度审计计划并带领团队按照计划完成审计项目;
5、建立并不断优化审计程序、审计工具、审计底稿、审计评价体系等;
6、复核审计项目底稿及审计报告,建立完整的审计存档;
7、推动审计发现问题的改进直至问题解决;
8、实施集团及公司经营管理和经营成果的合规、合法、真实、准确性进行审计;
9、实施对离任高管的审计;
10、对违反公司价值观的行为进行审计,建立公开、公平、公正的经营环境。
任职要求
1.财务会计、审计等相关专业本科以上学历,具有中国注册会计师资格、审计师资格;
2.具备8 年以上审计工作经验,上市公司审计总监或财务总监工作经验;
3.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
4.丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力;
5.工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强;
6.为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力;
7.具有敬业精神和良好的职业道德操守。